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Control Interno

Documentos Calidad y MIPG

Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2020
 
Austeridad en el Gasto Trimestre 1 de 2020
 
Mapa de Riesgos 2020
 
1 Matriz_Plan_Anticorrupcion 2020 HDSR
 
Documento 
2 Matriz_Plan_Anticorrupcion 2020 HDSR
 
Documento 
Consolidado PQRS 2020 1
 
Informe Auditoria PQRS 2020 1
 
Austeridad en el Gasto Trimestre 2 de 2020
 
Informe jul agt sept 2020 Austeridad
 
Documento 
Informe de evaluacion indepediente del estado del Sistema de Control Interno
 
Documento 
Resolucion 1756 de 2019 Administración del Riesgo HDSR Zarzal ESE.
 
Informe Control Interno Contable 2019 realizado en febrero de 2020
 
Documento 
Informe de derechos de autor 2020
 
Documento 
Reporte implementación decreto 2011 Hospital Dptal San Rafael Zarzal
 
Documento 
Seguimiento de Resultados
 
Documento 
No 1 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Aud 4y6

 

No 2 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Audit 8

 

No 3 Plan de Mejoramiento Contraloria a Junio 30 de 2020 Audit 9

 

No 4 Plan de Mejoramiento Contraloría a Junio 30 de 2020 Audit 12
 
No.1 Documento 

 

No.2 Documento 

 

No.3 Documento 

 

No.4 Documento 

 

Resolución No. 0793 (Junio 20 de 2019), Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG para el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal E.S.E.
 
Informe PQRS 2019-2
 
Informe PQRS mes de Julio de 2019
 
Consolidado PQRS Enero - Junio de 2019
 
Informe PQRS 2019-2
 
Informe Pormenorizado Marzo a Junio de 2019
 
Documento 1,  Documento 2 
Parte 1. Inf.Pormenorizado Nov y Dic 2019
 
Parte 2. Inf. Pormenorizado Nov y Dic 2019
 
1° Primer Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019
 
1° Seguimiento Plan Anticorrupción 2019
 
Documento  
2° Seguimiento Plan Anticorrupción 2019
 
Documento  
3°Seguimiento al Plan Anticorrupcion 2019
 
Documento  
Mapa de Riesgos 2019
 
Documento  
Plan Anual de Auditorias 2019
 
Documento  
Informe Pormenorizado Julio a octubre de 2019 Parte 1
 
Informe Pormenorizado Julio a octubre de 2019 Parte 2
 
Documento  
Informe Pormenorizado Noviembre 2018 a Febrero 2019
 
Austeridad en el Gasto Julio agos septiembre Trimestre3
 
Informe abril mayo junio 2019 Austeridad
 
Austeridad en el Gasto Enero Feb Marzo Trimestre1-2019
 
Documento  
Revisión Mapa de Riesgos 2019
 
Documento  

INFORME PORMENORIZADO MARZO 2018
 
1° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018
 
2° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018
 
Documento  
3° Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018
 
Documento  
Remisión Informe cuatrimestral del estado del sistema de control interno -Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) periodo marzo a julio de 2018.
 
Informe PQRS 2-2018
 
Informe Pormenorizado Cuatrimestral del estado del sistema de Control Interno -Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Período julio a noviembre de 2018.
 
Austeridad en el Gasto Trimestre 3 y 4 2018
 

Formato Cuadro De Austeridad Del Gasto Mensual 2017
 
INFORME PORMENORIZADO MARZO 2017
 
Empalme De Gerencia Informe De Control Interno De Marzo 2016 A Noviembre 2017
 
Comite De Etica 2016 - 2017 Hdsr Oci 
 
   
PLAN DE MEJORAMIENTO CIERRE FISCAL 2015 HSRZARZAL A JUNIO 2017
 
ANEXO 03 M2P5-20 MATRIZ DE HDSRZARZAL E.S.E A JUNIO 2017
 
INFORME REVISION DE CUMPLIMIENTO PQRS DE ENERO A MARZO 2017 O.C.I
 
INFORME DE SEGUIMEINTO SATISFACCION DE USUARIOS ABRIL 2017 O.C.I
 
AUTOCONTROL 2017 HDSR EXPOSICION O
 
Las 5cs de trabajo en equipo 2017 OCI
 
INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCION MES DE ABRIL 2017
 
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2017
 

INFORME TABULACIONES DE ENCUESTAS SATISFACCION RENDICION DE CUENTAS 2016
 
OCI ANALISIS SATISFACCION DE USUARIOS Consulta Externa 2016
 
PROGRAMA DE AUDITORIA O.C.I 2016
 
SOPORTE PUBLICACION RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016
 
PLAN FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL VIGENCIA 2016 O.C.I
 
Informe Sistemas Auditoria Control Interno 2016
 
INFORME OCI RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016 EN ENERO DE 2017
 
CULTURA DE AUTOCONTROL 2016
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 CONSULTA EXTERNA
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 HOSPITALIZACION
 
Calificación de madurez MECI 2016
 
CONTROL INTERNO CONTABLE AÑO 2016 HDSR ZARZAL
 
Certificado OCI 2016
 
SOPORTE DE ENVIO C.I.C CHIP 2016
 
Actualizacion Plan Anticorrupcion Y Atencion Al Ciudadano 2016 
 
Formato Cuadro De Austeridad Del Gasto Mensual 2016
 

Exposicion Roles O.C.I Vigencia 2014
 
Funciones Comite Coordinador De Ci Calidad Y Meci Febrero 2014
 
Taller De Socializacion Meci 2014 Oficina De Control Interno
 
Valores Institucionales Hdsr Ano 2014 Oficina De Control Interno
 
Planes De Accion Oci 2015
 
 
Informe Seguimiento Plan Anticorrupcio Oci 2015
 
 
Informe I Semestre 2015 Pqrs Oci
 
 
Informe Pormenorizado De Ci 2015 Marzo
 
Informe Pormenorizado Oci 2015 Noviembre
 
 
Infome Pormenorizado Oci 2015 Julio
 
 
Actualización plan anticorrupción y atención al
Ciudadano vigencia 2015
 
Resolución No 007 (Enero 02 de 2015)
 
Informe De Gestion O.C.I 2015
 
 

 

Certificado Envio Meci 2014 Oci Pag1_002
 
Planes De Accion O.C.I 2014
 
 
informe o.c.i 2014
 
 
 Informe PQRS 2014 I Semestre
 
Auditoria interna oficina de control interno
Informe de siau – pqrs II semestre 2014
 
Plan de mejoramiento SIAU PQRS Seguimiento 2014
 
Modelo Estándar De Control Interno - Cartilla Meci 2014
 
Puntaje Meci 2014
 
Seguimiento a las Estrategias para la Construccion del plan anticorrupcion y Atencion Al Ciudadano Vigencia: Año 2014
 
 Actualización Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano Vigencia 2014
 
 
Resolución No. 014 de Enero 8 de 2014
 

 

Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014
Periodo evaluado: De Marzo 2014 a Junio de 2014
Fecha de elaboración: Julio 18 de 2014
 

 

Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014
Periodo Evaluado de Julio a Noviembre 2014
Fecha de elaboración: Noviembre 10 de 2014
 
   

 

 

Informe Pormenorizado Del Estado De Control Interno 2014
Periodo evaluado: De Noviembre 2013 a Febrero de 2014
Fecha de elaboración: Marzo 5 de 2014
 
 
Control Interno Contable 2014
 

Ejecución Plan Anticorrupción 2013
Seguimiento De Estrategias Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano 2013
Informe Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos Y Sugerencias De Enero A Junio De 2013 
Plan Anticorrupcion Y De Atencion Al Ciudadano 2013
Período evaluado: VIGENCIA 2013
 

Informe Ejecutivo Anual - Modelo Estandar De Control Interno - Meci Vigencia 2012
Mapa De Riesgos De Corrupcion Año 2012
Evaluación Del Plan Anticorrupción 2012
Informe Sobre Peticiones, Quejas, Sugerencias Y Reclamos 2012

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO

  LEY 1474 DE 2011

Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno -  Ley 1474 De 2011
Período evaluado: 12 De Junio A 11 De Octubre De 2013
Fecha de elaboración: 11 De Octubre De 2013
Informe de Control Interno, Período evaluado: De Febrero 12 a junio 11 de 2013
Informe de Control Interno, Período evaluado: 12 DE JULIO   A 11 DE OCTUBRE  DE 2012
Informe de Control Interno, Período evaluado: 12 DE MARZO  A 11 DE JULIO DE 2012

INFORME EJECUTIVO AÑO 2011

Informe de Control Interno,Período evaluado: 1 de enero A Marzo 30 de 2012
Informe Pormenorizado Del Estado Del Control Interno Ley 1474 De 2011

 

Email:asinterno@hospitalsanrafaelzarzal.gov.co